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    水电七局二00六年内部审计工作安排
    为进一步规范企业的经营行为,加强审计监督,切实提高企业的经营管理水平,实现工程局的年度经营目标.为此,特将2006年度审计工作安排如下:
    审计方式和时间
    为保质保量地完成今年的审计任务,工程局决定由审计部牵头,协调各有关职能部门,根据审计项目的需要,抽调相关专业技术人员组成联合审计小组,对被审计单位实施就地或送达审计(审计安排请参见附表).具体审计时间以工程局局长签发审计通知书为准.
    审计要求
    为了提高审计工作质量,保证审计成果的有效性,请拟被审计的单位给予积极配合和支持,并且做好以下迎审工作.
    1,接到审计通知书后,被审计单位根据审计的具体要求收集并整理以下有关资料:⑴,本单位内部控制制度,生产经营计划,重大事项决策,以及经济合同或协议等;⑵,财务计划,会计凭证,会计帐簿,会计报表等;⑶,审计年度各项经营指标的完成情况及工程局经济责任制考核结果;⑷,资产的盘存,变动资料;⑸,经营者的述职报告和年度工作总结;⑹,其他相关的资料.被审计单位应向局审计部提供真实,完整的经营资料,如果不按照要求提供有关资料,出现的一切后果,工程局将按照有关规定追究当事人的责任.
    被审计单位在接到本通知后,应按照审计的要求进行认真的自查,及时纠正存在的问题.
    三,审计处理
    工程局将对被审计单位进行严格审查,对经营业绩显著,贡献突出者,予以嘉奖;对查出的违纪违规问题,按照国家有关规定和工程局现行的规章制度,分别对单位和当事人进行严肃处理.对在经营过程中虚报,谎报等弄虚作假手段获得的荣誉,奖金等其他利益,一经审查核实,要坚决予以取消和纠正.请被审计单位和经营者予以高度重视,协助工程局开展好二00六年审计工作.
    二00六年一月十六日
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