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    北京首钢股份有限公司 2005 年度财务预算报告
    董事会:
    根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公
    司2005 年度财务预算》,具体建议报告如下:
    一、2005 年度经营计划安排
    1、铁钢材产量
    2005 年由于炼钢系统设备检修量增加,钢产量较 2004
    年有所降低.生铁及钢材产量均比 2004 年有所增加.具体
    安排是:生铁产量 420 万吨,同比增加 17.6 万吨,增长 4.37%;
    钢产量 500 万吨,同比减少 18.1 万吨,降低 3.49%;钢材产量
    405 万吨,同比增加 28 万吨,增长 7.43%.其中:线材 359
    万吨,精品棒材 31 万吨,子公司彩涂及镀锌板 15 万吨.
    2、双高及拳头产品产量
    为增强企业竞争力,提高公司经济效益,2005 年公司加
    大产品结构调整,大力开发高附加值、高技术含量的双高产
    品.全年安排双高产品 221 万吨,同比增加 20.8 万吨,增长
    10.39%;双高产品比率 54.3%,同比提高 3.3 个百分点.其
    中拳头产品安排 166 万吨,同比增加 34.5 万吨,增长 26.24%;
    拳头产品占双高产品比率为 75.1%,同比提高 9.4 个百分点.
    3、主要技术经济指标
    2005 年公司主要技术经济指标安排坚持两个进步原则,
    即与同行业比有所进步,自己与自己比有所进步;各项指标
    水平较高.具体安排是:
    高炉入炉焦比 390kg/t,同比降低 34.8kg/t;
    高炉喷煤比 100kg/t,同比提高 29.9kg/t;
    二届十次董事会
    文件之六2转炉钢钢铁料消耗 1088kg/t,同比升高 2.8 kg/t;
    吨钢综合能耗 740kg/t,同比升高 37.0kg/t;
    钢材成材率 97.8%,同比持平.
    二、2005 年度财务指标预算安排
    1、主营业务收入
    主营业务收入 232.45 亿元,其中:控股子公司 10.85 亿元.
    2、可比成本降低率 1.5%.
    三、2005 年度资金流量预算安排
    资金流量预算收入 295.3067 亿元,其中:营业收入
    273.704 亿元;项目资金结转 21.6027 亿元.
    资金流量预算支出 295.3067 亿元,其中:生产经营性支
    出249.681 亿元,项目资金支出 24.5 亿元,预留资金 8.9107
    亿元,其他 6.935 亿元.
    四、主要产品产量计划,双高及拳头产品产量计划,主

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