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    • 文档预览: 附件:来宾市审计局关于开展“审计整改年”活动的工作方案 为认真贯彻落实全区审计工作会议精神,进一步加大审计整改力度,巩固和扩大审计成果,充分发挥审计“免疫系统”... 的要求,认真解决整改中存在的突出问题,促进被审计单位提高管理水平。 二、基本原则... 点击下载
    • 文档格式:pdf 更新日期:2014-08-30
      PDF文档 内部审计管理规定
      文档预览: 1 内部审计管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,明 确内部审计机构和人员的职责,发挥内部审计在强化内部控制... 第四十五条 内控监察部门应对审计意见书、 审计处理决定或处理意见的整改情况进行 必... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2014-06-23
      Word文档 关于2012年度财务收支审计结果整改情况的公告
      文档预览: 认真制订整改措施,落实整改责任、限期整改到位。截至目前,审计报告和审计决定中涉... 公车费用超规定限额问题已整改,相关制度已建立,并细化了管理办法和流程,管理责任... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2014-09-04
      Word文档 内部审计工作规定
      文档预览: 并向本单位权力机构或者主要负责人报告整改情况。 第三十条 内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,并按有关规定妥善保管内部审计档案资料。 第三十一条 内部审计... 点击下载
    • 文档格式:pdf 更新日期:2013-04-12
      PDF文档 云南煤业能源股份有限公司 内部审计管理办法
      文档预览: 1 云南煤业能源股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则第一条 为了加强云南煤业能... 第二十二条 审计人员根据审计方案实施审计,在审计 过程中可以采用审核、观察、监盘... 审计监察室在必要时开展后续审计,检查 被审计单位对存在问题采取的整改措施及效果。... 点击下载
    • 文档格式:pdf 更新日期:2014-08-27
      PDF文档 沈阳合金投资股份有限公司 内部审计管理办法
      文档预览: 沈阳合金投资股份有限公司 内部审计管理办法 (经2011 年4月15 日第八届董事会第一次... 3、参与有关业务部门研究制定和修改有关规章制度并督促落实; 4、审核有关生产、经... 被审计单位就报告中所提出的问题 和意见进行整改审计人员有权就整改情况进行检查。... 点击下载
    • 文档格式:pdf 更新日期:2014-08-12
      PDF文档 审计先行查问题 纪检跟进抓整改
      文档预览: 的现象,注重发挥纪检监察作用,建立起内部审计 问题销号制度, 成立了内部审计发现问题整改销 号领导小组,制定出台了 《 实施内部审计整改事项 销号制工作管理办法》,由... 点击下载
    • 文档格式:pdf 更新日期:2014-06-06
      PDF文档 内部审计工作制度 (2013 年8月修订)
      文档预览: 《中华人民共和国内 部审计条例》 、 《审计署关于内部审计工作的规定》 、 《中华人民... 第十二条 审计部主要职责如下: (一)制定各类内部审计规章制度、管理办法、操作流... 与外部审计会计师事务所沟通协调,了解审计发现的情况及督促审计 整改的实施。 第十... 点击下载
    • 文档格式:pdf 更新日期:2014-08-01
      PDF文档 部署审计整改工作 研究激活财政存量资金
      文档预览: 推荐单位:铜陵市卫生局 ( 上接 A3 版) 部署审计整改工作 研究激活财政存量资金 通过《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》《中华人民共和国外国人入境出境管理条例(... 建设规范和标准,完善烈士纪念设施保 护管理办法, 明确分级保护管理责任, 加大经费... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2014-06-22
      Word文档 航天科技集团公司关于2012年度财务收支审计结果
      文档预览: 各级单位精心策划,制定并实施了周密详细的整改方案措施审计发现的问题已全部进... 修订完善相关的规章制度,以建立长效机制,强化管理。具体整改情况公告如下: 一、会... 总部预算、资产管理、金融性投资、银行账户、担保、财务报告等7个管理办法;积极深... 点击下载
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