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    • 文档格式:doc 更新日期:2011-09-07
      Word文档 独立审计具体准则第9号内部控制与审计风险
      文档预览: 第八条 注册会计师应当将研究,评价内部控制和评估审计风险的过程及结果记录于审计工作底稿. 第三章 内部控制 第九条 建立健全内部控制是被审计单位管理当局的会计... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2011-07-02
      Word文档 独立审计具体准则第9号内部控制与审计风险
      文档预览: 第八条 注册会计师应当将研究,评价内部控制和评估审计风险的过程及结果记录于审计工作底稿.第三章 内部控制第九条 建立健全内部控制是被审计单位管理当局的会计责任... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2011-12-01
      Word文档 内部审计具体准则第17号――重要性与审计风险
      文档预览: 第十三条 在审计过程中如需修改审计计划,内部审计人员应当重新考虑部分或全部经营活动及内部控制的重要性标准和审计风险。 第十四条 内部审计人员应在审计实施结束后,... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2010-09-19
      Word文档 09企业内部审计内部控制与财务风险管理
      文档预览: 09企业内部审计内部控制与财务风险管理【时间地点】 2009年8月15-16日 北京新兴宾馆(14日全天报到)【参加对象】 企业风险管理人员,包括:董事会成员、监事会... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2007-06-01
      Word文档 审计机关审计重要性与审计风险评价准则
      文档预览: 《审计机关审计重要性与审计风险评价准则》第一条 为了规范审计人员运用审计重要性... (四)被审计单位的性质和业务规模; (五)被审计单位的内部控制和业务风险水平;... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2008-11-02
      Word文档 审计机关审计重要性与审计风险评价准则
      文档预览: 第一条:为了规范审计人员运用审计重要性,评估审计风险的行为,保证审计工作质量... (四)被审计单位的性质和业务规模; (五)被审计单位的内部控制和业务风险水平;... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2011-02-01
      Word文档 审计风险准则调查问卷
      文档预览: 21.如果在实施审计风险准则前后,您均了解被审计单位的内部控制,了解的范围和深度是否有所变化( )不认同某种程度上不认同不确定某种程度上认同... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2008-11-02
      Word文档 07级会计学专升本审计理论实务复习提纲
      文档预览: 通过本章的学习,要求:1,了解筹资与投资循环的审计目标,重要性和审计风险.2了解筹资与投资循环的内部控制,控制测试和交易的实质性程序.3,掌握借款审计目标,理解借款... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2011-12-09
      Word文档 内部控制评审在内部审计中的作用
      文档预览: 因此,在内部审计中,内部控制评审既可以作为一种审计方式,在此基础上明确审计的重点,提高审计效率,降低审计成本和审计风险;又可以作为一项审计内容,通过对内部控制... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2005-06-01
      Word文档 内部控制及其测试与评价
      文档预览: 评价内部控制在防止或者发现和更正会计报表里的重要错报或漏报的有效程度的过程.目的不同合理制定审计计划CPA根据控制风险再评价水平,可以确定将要执行的实质性测试程序... 点击下载
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