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    市政工程质量行为检查评分表 (建设单位) 项目名称 单位名称 序号 检查项目 评分标准 应得分 扣减分 实得分 1 提供基础资料 1.2未按规定向施工、监理单位提供基础资料扣3-5分; 1.3无资料移交记录,扣3分; 1.4未组织管线交底,扣5分1.5现场交底记录不详、签字手续不齐全,扣1-3分1.6未组织徒步环境调查、徒步设计交底,扣3-5分15 2 委托勘察设计 2.1工程设计、施工条件发生变化时未及时委托进行补充勘察扣5分; 2.2对特殊地质条件未委托进行专项勘察,扣5分2.3对高风险工程未组织开展专项设计,扣5分10 3 图纸会审、 设计变更、交底情况 3.1未组织图纸会审扣10分; 3.2图纸会审记录签章不全扣5分; 3.3未在施工前组织勘察、设计单位向施工、监理单位进行勘察、设计文件交底,扣3-5分; 3.4勘察、设计交底不规范(包括无签字、盖章等),扣3-5分; 3.5未按规定办理设计变更手续,扣3-5分; 3.6未按规定对涉及重大结构、使用功能变更的施工图设计文件重新报审,扣5分; 3.7未对设计文件盖章不齐全情况进行审查,扣3分; 3.8未参加勘察设计、工程周边环境交底、设计会审,或各种专家论证审查会、验收会扣3-5分; 35 4 质量检查 4.1业主组织的质量检查不满足每月1次,扣1-3分; 4.2检查工作不规范、无计划,扣1-3分; 4.3质量检查对发现的质量缺陷无明确的处理意见,扣3-5分; 4.4未定期组织履约考核检查,扣5分;20 5 管理效果 (项目施工、监理单位得分总和÷2)*15% 15 6 自查自纠情况 6.1未形成自查自纠报告,扣5分; 6.2自查自纠报告与实际情况不符,扣3分. 5 评分 100 检查人员签字 建设代表签字 说明: 1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数; 市政工程质量行为检查评分表 (施工单位) 项目名称 单位名称 序号 检查项目 评分标准 应得分 扣减分 实得分 1 人员配备履职情况 1.1项目中标人员未按要求履职,项目经理、项目总工未在岗,扣5分,其余中标人员每缺1人扣2分; 1.2专职质检员、试验取样员及特种作业人员未持证上岗,每人次扣2分; 1.3未按照有关规定对管理人员进行质量教育培训,扣3分. 10 2 质量保证体系建立运行情况 2.1质量管理制度不健全,扣3分; 2.2公司级质量检查不满足每季度1次扣1~3分;项目部质量检查不满足每周1次扣1~3分; 2.3质量检查存在的问题未落实整改,扣2分; 2.4施工人员入场质量培训记录不齐全,扣2分; 2.5未对分包单位施工工程质量实施有效管理扣2分. 10 3 专项方案编制审批情况 3.1未按要求编制专项施工方案,每项扣3分; 3.2危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家评审,每项扣5分;方案未按专家意见修改完善并经确认,每项扣2分; 3.3专项施工方案内容不全、针对性差,扣1~3分; 3.4未按规定审批施工组织设计或专项施工方案,每项扣3分; 3.5施工技术交底内容不全、针对性差,交底不规范,扣1~3分; 3.6设计变更后未重新进行方案修订、评审、交底工作,每项扣2分. 10 4 原材料质量控制及试验检测 4.1原材料质量证明文件不齐全,扣1~5分; 4.2无原材料分类台帐或管理混乱,扣1~3分; 4.3无原材料进场验收记录,扣3分; 4.4未按规范要求对原材料、构配件进行复试或报告不齐全,扣2~3分; 4.5不合格材料处置记录不完善,扣2分; 4.6无钢筋接头工艺试验报告,扣1~3分; 4.7使用未经备案、禁止或限制使用的材料、构配件、半成品等,扣5分; 4.8进场材料复试未严格执行见证取样制度,扣5分. 20 5 技术规范计量器具及检测仪器配备 5.1未按要求配备相关技术规范,扣3~5分; 5.2未按要求配备相关计量器具、检测仪器,扣3~5分; 5.3未按要求对计量器具、检测仪器进行标定,扣1~3分. 10 6 施工测量 6.1无交桩记录,扣5分; 6.2未定期对控制点进行复核,扣3分; 6.3无测量放线及复核记录,扣3分. 10 7 图纸合规 性与工程 洽商及时 性7.1无正式图纸进行施工或擅自变更施工,扣5分; 7.2设计变更手续不规范,扣3分; 7.3涉及结构安全、重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章,扣3分; 7.4图纸会审签章不全,扣2分. 10 8 质量验收 8.1验收人员资格不符合要求,扣3分; 8.2"三检"记录不齐全,扣3分; 8.3验槽不及时,验槽记录签章不全,扣2分; 8.4检验批、分项、分部工程验收不及时,每项扣2分; 8.5阶段性验收不及时,每项扣2分; 8.6资料表格未使用统一用表,扣5分. 10 9 质量监督管理制度学习情况 9.1未对监督机构发文建立专门档案,扣5分; 9.2无质量监督相关文件学习记录,扣5分. 5 10 自查自纠情况 10.1未形成自查自纠报告,扣5分; 10.2自查自纠报告与实际情况不符,扣3分. 5 评分 100 检查人员签字 项目经理签字 说明: 1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数. 市政工程质量行为检查评分表 (监理单位) 项目名称 单位名称 序号 检查项目 评分标准 应得分 扣减分 实得分 1 单位资质机构设置人员配备 1.1项目中标人员未按要求履职,项目总监未在岗,扣5分,其余中标人员每缺1人扣2分; 1.2未按照有关规定对监理人员进行质量教育培训,扣3分; 1.3专业监理工作人员未持证上岗,扣5分; 1.4无总监理工程师、总监代表的任命书,扣3分. 10 2 监理制度 2.1未建立、健全质量监理制度和责任制,扣3-5分; 2.2未按要求编制、审批监理规划、监理实施细则,扣2-5分. 2.3 监理规划、监理实施细则针对性和操作性不强,未根据工程变化及时修订,扣1-3分; 2.4未建立、落实工程质量例会制度,或会议记录不详,扣1-2分. 10 3 文件审查 3.1未审查应施工单位持证人员(测量员、质检员、实验员、焊工)资格证,扣3-5分; 3.2主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底、设计会审,或各种专家论证审查会每次扣3分; 3.3未严格审查分包队伍等单位资质,扣3分; 3.4未审查施工单位计量仪器标定状况,扣2分; 3.5未按规定审批施工组织设计和专项施工方案,扣3-5分; 3.6 对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论,扣3-5分. 15 4 进场材料设备控制 4.1未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认扣3-5分; 4.2材料、试件见证送检未严格执行,扣3-5分; 4.3未对不合格材料设备处置进行旁站见证,扣5分. 10 5 工作检查及复核验收 5.1公司级质量检查每季度少于1次扣分; 5.2监理部组织质量检查每周少于1次扣分; 5.3未对关键工序、部位等重要施工环节实施旁站监理,扣5-10分; 5.4监理旁站记录不齐全、不真实,扣1-3分; 5.5监理通知单质量问题未按期落实整改,扣2-5分; 5.6未会同有关单位按照施工技术标准规范和有关规定进行隐蔽工程、分部分项工程验收和中间验收,扣3-5分; 5.7未及时比对、核查测量成果,扣3分; 5.8未按要求填写监理日记,扣2分; 5.9隐蔽验收记录签字不及时、不齐全,扣2-3分. 20 6 现场规范设备配备 6.1现场验收技术规范配备不齐,扣3-5分; 6.2未配备必要的计量器具,扣3-5分. 5 7 档案管理 1、资料表格未使用统一用表,扣5分; 2、资料表格填写不规范,内容不齐全,扣3分; 3、监理资料管理混乱,扣3-5分. 10 8 监理效果 (所辖工地施工单位分数)*15% 15 9 自查自纠情况 8.1未形成自查自纠报告,扣5分; 8.2自查自纠报告与实际情况不符,扣3分. 5 评分 100 检查人员签字 项目总监签字 说明: 1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数.
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