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    • 文档格式:ppt 更新日期:2011-10-01
      PowerPoint幻灯片 上市公司财务分析与财务战略研讨班 2005.5.深圳
      文档预览: 信息披露与财务、内控的关系 处于内控制度下的经济活动 股价敏感信息 财务会计信息 需及时披露的敏感信息 信息披露与财务、内控的关系 财务信息是证券市场信息披露的核心 信息源于公司的信息系统,其中财务会计信息系统是核心.广义的会计信息 ... 点击下载
    • 文档格式:ppt 更新日期:2011-06-29
      PowerPoint幻灯片 第十一章 存货内部控制与核算规程设计
      文档预览: 二、存货内部控制内容 (一)落实保管责任制度 (二)建立严格的存货计量、记录和管理制度 (三)采用永续盘存制,加强会计对各项存货的控制 (四)健全实地盘点制度(... 点击下载
    • 文档预览: 一、独立审计准则 独立审计准则又称独立审计标准(Auditting Standard),也称注册会计师审计准则,或民间审计准则。其目的是为注册会计师执行独立审计业务建立标准和指南。中注协从1994年10月开始组织起草独立审计准则,目前,已 ... 点击下载
    • 文档格式:ppt 更新日期:2011-06-25
      PowerPoint幻灯片 第十一章 存货内部控制与核算规程设计
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    • 文档格式:ppt 更新日期:2011-10-01
      PowerPoint幻灯片 新《企业财务通则》讲解
      文档预览: 前言 一、企业财务管理概述 二、1992年企业财务制度改革的历史回顾 三、修订《企业财务通则》的背景 四、修订《企业财务通则》的基本思路、目标 和若干关系 五、新《企业财务通则》的框架和实施要求 点击下载
    • 文档格式:ppt 更新日期:2008-04-02
      PowerPoint幻灯片 固定资产内部控制制度
      文档预览: 固定资产内部控制制度小组成员:苏男男(组长)陈蕾 李莉 杨挚罗伟 赵然志 朱...固定资产购置控制(基本同存货)采购部门财务部设备部/工程师财务部... 点击下载
    • 文档格式:ppt 更新日期:2011-10-01
      PowerPoint幻灯片 从 " 内部控制整体框架"到"企业风险管理整体框架"
      文档预览: 中行哈尔滨内控缺失案例 2005年1月15日,东北高速公路股份有限公司公布公告称,该公司在中国银行哈尔滨分行河松街支行设有两个存款账户,至2004年11月30日,公司收到银行询证函回执,确认在河松街支行两个账户中有存款余额2.93亿元。 点击下载
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